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交投實(shí)業(yè)召開(kāi)內部審計整改專(zhuān)題會(huì )

發(fā)布時(shí)間:2020-12-02 14:38 信息來(lái)源: 交投實(shí)業(yè) 瀏覽:1146 次
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12月1日,交投實(shí)業(yè)召開(kāi)內部審計整改工作專(zhuān)題會(huì ),會(huì )議由交投實(shí)業(yè)董事長(cháng)劉香民主持,交投實(shí)業(yè)全體員工參加會(huì )議。

會(huì )議首先傳達了交投公司2019年度內部綜合審計報告,充分認可和接受審計機構對交投實(shí)業(yè)公司的全面審計成果,同時(shí)針對審計發(fā)現的問(wèn)題作出深刻的原因分析。

會(huì )議要求,各部門(mén)要提高認識,高度重視內部審計整改工作。要加強領(lǐng)導、落實(shí)整改責任,推動(dòng)整改工作按時(shí)限要求高質(zhì)量完成。各部門(mén)要協(xié)同配合,堅持問(wèn)題導向,確保整改到位,進(jìn)一步提升公司管理水平。



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