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金陽(yáng)公司召開(kāi)2019年度內部綜合審計整改工作專(zhuān)題會(huì )議

發(fā)布時(shí)間:2020-12-03 09:53 信息來(lái)源: 金陽(yáng)公司 瀏覽:1131 次
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為進(jìn)一步落實(shí)2019年度內部綜合審計整改工作,貫徹交投公司關(guān)于整改部署會(huì )的相關(guān)要求,12月2日,金陽(yáng)公司召開(kāi)2019年度內部綜合審計整改工作專(zhuān)題會(huì )議,金陽(yáng)公司全體干部員工參加了本次會(huì )議。

會(huì )議對整改問(wèn)題進(jìn)行了逐項逐條討論,并提出后續整改需要補充的資料,各整改責任部門(mén)就本部門(mén)審計整改的進(jìn)度和措施,提出了審計后續整改需要的相關(guān)意見(jiàn)和建議。

董事長(cháng)江玉友在會(huì )議上指出,一要提高政治站位,全盤(pán)認領(lǐng)審計發(fā)現的問(wèn)題,加強對審計整改工作重要性的認識,將審計發(fā)現問(wèn)題整改工作作為當前的重要工作,增強落實(shí)審計整改工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性。二要明確責任,細化措施,逐條對照審計報告中指出的問(wèn)題制定切實(shí)可行的措施,著(zhù)力推進(jìn)審計整改取得實(shí)效。三要著(zhù)力健全長(cháng)效機制,凝聚整改合力,在制度建設上見(jiàn)實(shí)效。以此次審計整改工作為契機,認真總結分析,強化制度意識,全面推動(dòng)工作規范合理、高效有序開(kāi)展。

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