8月19日,市交投公司組織召開(kāi)2021年度內部審計報告征求意見(jiàn)稿意見(jiàn)反饋會(huì ),交投公司領(lǐng)導班子成員、各部室及子公司負責人、協(xié)審單位等相關(guān)人員參加會(huì )議。
會(huì )上,各部室、各子公司對內部審計報告中的異議問(wèn)題向協(xié)審單位進(jìn)行了逐項反饋,并對下一步整改措施進(jìn)行了深入溝通和交流。會(huì )議強調,相關(guān)單位要提高認識,對內部審計反饋的問(wèn)題要不回避,不掩蓋,主動(dòng)認領(lǐng)整改主體責任,以問(wèn)題為導向,抓好落實(shí)整改,提升內控管理水平。
掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)